3ac79377
Рубрика:
Тематика:
Расширенный поиск
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Запомнить меня
  


Форум: 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Доска почёта Обсуждаем:
есть непрочитанноеНДС Белоруссия
Пользователь: Елена707 (3c439)
Дата: 03.07.2012 12:16

Добрый день! У нас фирма стала покупать материалы в Белоруссии, как учитывать НДС? как возмещать его? Помогите пожалуйстааа!!!

есть непрочитанноеRe: НДС Белоруссия
Пользователь: Sveta-  
Дата: 03.07.2012 12:42

Вы на каком налоге?

есть непрочитанноеRe: НДС Белоруссия
Пользователь: Елена707 (3c439)
Дата: 03.07.2012 15:09

На общей системе.

есть непрочитанноеRe: НДС Белоруссия
Пользователь: Елена707 (3c439)
Дата: 03.07.2012 15:10

18 %

есть непрочитанноеRe: НДС Белоруссия
Пользователь: olguchka  
Дата: 03.07.2012 20:42

Вопрос Вы, наверное, задали не в том разделе...
Если Вам нужен ответ, как отразить в 1С, то укажите Какая у вас программа.
А если просто интересует как со всем этим работать, то
1) До 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету товара, вам нужно начислить и уплатить НДС косвенный (КБК у него отдельный), сдать декларацию по НДС косв. и сдать заявление об уплате косв. налогов с копиями подтверждающих документов (4 экз. заявления, копия договора, накл, CMR, счет,платежные поручения об уплате белорусскому поставщику, платежное поручение об уплате НДС косв., выписки банка за дни платежа.
2) После того, как вам заявление подпишут отдадут ваши экз, то вы делаете запись книги покупок и уже в декларации по обычному НДС НДС-косв. пойдет к вычету, там в декларации есть строки (уплаченный налоговым органам)

есть непрочитанноеRe: НДС Белоруссия
Пользователь: Елена707 (876c6)
Дата: 04.07.2012 08:35

Доброе утро! Спасибо огромнейшее за ответ, очень благодарна!!!Спасибо!! МОжете еще подсказать как в 1с разносить? 1с 8.2. Спасибо!!!

есть непрочитанноеRe: НДС Белоруссия
Пользователь: olguchka  
Дата: 04.07.2012 16:21

Регистрируете операцию покупки товаров от белорусского поставщика документом "Поступление товаров и услуг". НДС в документе нет, точнее "без НДС".
2. Начисляете (без ГТД или с ней) НДС, причитающийся к уплате в российский бюджет. Для отражения начисления НДС можно воспользоваться операцией, введенной вручную. Дт 19.05 Кт 68.02 на сумму НДС. Налоговая база для исчисления НДС определяется исходя из стоимости сделки и ставки налога. К сч.19.05 заполняете субконто "контрагент" и документ "Поступление товаров...".
3. Производите уплату НДС в бюджет . Док-т "Списание с р/сч" (вид оп. - перечисление налога) Д68.02 К51
4. НДС относите на расчеты с бюджетом. Вводите док-т "Отражение НДС к вычету" для регистрации в системе налогового учета сумм вычетов по НДС. В нем по максимуму заполняете все закладки. Д 68.02 К19.05 .Должно попасть потом в Книгу покупок.



Навигация: ФорумыСписок темИскать
Ваше имя: 
Ваш email: 
Тема: 
Защита от спама:
Пожалуйста, введите следующий код (используйте латинские буквы).
 ********  ********   ******   ********        ** 
 **        **        **    **     **           ** 
 **        **        **           **           ** 
 ******    ******    **           **           ** 
 **        **        **           **     **    ** 
 **        **        **    **     **     **    ** 
 ********  ********   ******      **      ******